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当前分类数量:9859  点击返回 当前位置:首页 > 中图法 【F23 会计】 分类索引
  • 会计基础与实务(第2版)
    • 会计基础与实务(第2版)
    • 刘维,杨立艳,张奕奕,黄圳林,吕雪/2022-5-1/ 清华大学出版社/定价:¥49
    • 本书包括基础理论篇和实务篇两大部分。基础理论篇着重介绍了会计与会计职业、会计要素与会计等式、会计科目与账户和借贷记账法相关知识,通过这些基础理论带读者步入会计的知识殿堂。实务篇首先介绍了企业应该核算的经济业务有哪些,其次按照企业账务处理的顺序,依次介绍了填制和审核会计凭证、设置和登记会计账簿、运用账务处理程序、财产清查

    • ISBN:9787302604686
  • 财务会计理论与实务(MPAcc精品系列)
    • 财务会计理论与实务(MPAcc精品系列)
    • 毛新述/2022-5-1/ 中国人民大学出版社/定价:¥78
    • 本书包括四个专题:一是基础理论专题,主要阐述会计基本理论。二是企业集团化发展的财务报告专题,主要介绍企业合并和编制合并财务报表的处理方法。三是企业国际化发展的财务报告专题,介绍公司实施“走出去”战略所导致的财务报告问题。四是企业证券化发展的财务报告专题,主要阐述公司在购买、持有、出售金融工具,以及利用金融工具进行套期保

    • ISBN:9787300305639
  • 国有企业经济责任审计实务指南
    • 国有企业经济责任审计实务指南
    • 于维严、赵志新/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥98
    • 随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作为审计人员开展经济责

    • ISBN:9787115591128
  • 行政单位经济责任审计实务指南
    • 行政单位经济责任审计实务指南
    • 于维严,武战伟/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥89
    • 随着我国经济的不断发展,行政单位领导干部发挥的作用越来越大,对行政单位领导干部的经济责任审计成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入迷茫、没有思路,本书是审计人员开展经济责任

    • ISBN:9787115590060
  • ERP财务业务一体化实训教程(金蝶KIS版)
    • ERP财务业务一体化实训教程(金蝶KIS版)
    • 杨琴,钟鼎丞,弋兴飞/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥59.8
    • 本书以金蝶KISV13.0为平台,以某商业企业的真实经济业务为原型,采用项目任务式体例编写。全书共有13个项目,项目一至项目三分别介绍了账套创建与管理、基础信息设置和系统初始化的相关内容;项目四至项目十分别介绍了账务处理系统的日常业务处理,以及现金管理系统、采购与应付款管理系统、销售与应收管理系统、仓存管理系统、固定资

    • ISBN:9787115581334
  • 读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相
    • 读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相
    • 黄玲/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥69.8
    • 财务报表能帮助管理者调整企业战略方向、决策投融资,也能帮助投资者、债权人判断企业价值、掌握企业经营情况。 《读懂财报关键指标:从数字表象到经营真相》共10章,先对利润表、资产负债表、现金流量表的常见问题用生动的语言、形象的比喻进行讲解,来帮助读者正确认识三大报表,快速走进财报的大门。然后从不同视角出发,讲解了各视角中需

    • ISBN:9787115587657
  • 内部审计实务操作从入门到实战
    • 内部审计实务操作从入门到实战
    • 惠增强/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥88
    • 内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。 加强企业内部审计是企业改善管理、

    • ISBN:9787115587817
  • 审计全流程技术操作实务指南
    • 审计全流程技术操作实务指南
    • 王鹰武 胡潘婷/2022-5-1/ 人民邮电出版社/定价:¥298
    • 审计是监督经济活动的有效手段,审计工作的开展有助于提高企业管理效率,维护市场经济秩序,确保国家经济安全。《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上,对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释,将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍,并配备了相应的实务操作案例,供读者在理解审计知识与解决实际审计问题

    • ISBN:9787115587794
  • 管理会计案例
    • 管理会计案例
    • 夏勇/2022-4-30/ 中国财政经济出版社/定价:¥40
    • 本书阐述了本量利分析的相关概念,重点阐述了如何确定盈亏平衡点、有关因数变动对临界点和目标利润的影响,以及本量利分析在经营决策中的应用等问题。《管理会计》是工商管理专业的一门专业课。管理会计是为强化企业内部经营管理,提高经济效益服务,运用一系列专门的方式方法,收集汇总、分析和报告各种经济信息,借以进行预测和决策,制定计划

    • ISBN:9787522307978
  • 内部审计实务
    • 内部审计实务
    • 邱银河/2022-4-20/ 中国财政经济出版社/定价:¥55
    • 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA

    • ISBN:9787522312507